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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1003002
Data de emissão 03/10/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação ADMINISTRACAO DO PISO DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 1.855,67
Valor Liquidado R$ 1.855,67
Valor Pago R$ 1.855,67
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE DURANTE A CAPACITACAO DA EQUIPE DO NASF, PARA EXECUCAO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DURANTE O OUTUBRO ROSA.
CPF do Ordenador ***917383**
Dados do Credor
Nome do Credor ADA MARIA DE SOUSA ANDRADE
CPF/CNPJ ***019233**
Endereço RUA FRANCISCO CONRADO, 248, CENTRO, CEP:00000000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE DURANTE A CAPACITACAO DA EQUIPE DO NASF, PARA EXECUCAO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DURANTE O OUTUBRO ROSA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/10/2022 9 1 1.855,67
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/10/2022 1.855,67