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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231002
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANE
Valor Empenhado R$ 7.258,57
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***917383**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ ***584600001**
Endereço AV. ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP:00000000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2021 7.258,57
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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