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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231001
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS URBANO
Valor Empenhado R$ 1.738,69
Valor Liquidado R$ 1.738,69
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CPF do Ordenador ***917623**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ ***584600001**
Endereço AV. ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP:00000000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2021 9 1 1.738,69
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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