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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 601003
Data de emissão 01/06/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Valor Empenhado R$ 824,74
Valor Liquidado R$ 824,74
Valor Pago R$ 824,74
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOIA NA UNIDADE DE ABASTECIMENTO PAU D ARCO E MARIA DOS ANJOS, SUBSTITUICAO DE MOTOR BOMBA NA UNIDADE DE ABASTECIMENTO FRANCISCO ALVES MENDES.
CPF do Ordenador ***917623**
Dados do Credor
Nome do Credor ALDEMIR DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***977543**
Endereço RUA PROJETADA, 0, FATIMA, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOIA NA UNIDADE DE ABASTECIMENTO PAU D ARCO E MARIA DOS ANJOS, SUBSTITUICAO DE MOTOR BOMBA NA UNIDADE DE ABASTECIMENTO FRANCISCO ALVES MENDES.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/06/2021 9 1 824,74
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/06/2021 824,74