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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 531002
Data de emissão 31/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 721,64
Valor Liquidado R$ 721,64
Valor Pago R$ 721,64
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT PARA DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***917623**
Dados do Credor
Nome do Credor LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS
CPF/CNPJ ***267753**
Endereço RUA ZEZINHO CARVALHO, 125, SAO JOAO, CEP:00000000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO DE VINHETAS SPOT PARA DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/05/2021 9 1 721,64
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/06/2021 721,64