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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 267001
Data de emissão 23/09/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano
Valor Empenhado R$ 231,64
Valor Liquidado R$ 231,64
Valor Pago R$ 231,64
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a serviços de energia eletrica .C. U.0647867-0. notificação 2020/26145.
CPF do Ordenador ***519068**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a serviços de energia eletrica .C. U.0647867-0. notificação 2020/26145.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/09/2020 6 1 231,64
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/09/2020 231,64