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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 363001
Data de emissão 28/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Ação Manutencao da Secretaria de Assistencia Social
Valor Empenhado R$ 6.236,90
Valor Liquidado R$ 6.236,90
Valor Pago R$ 6.236,90
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de gasolina comum.
CPF do Ordenador ***519068**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***159570001**
Endereço AV HEROIS DO JENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de gasolina comum.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2020 25 1 6.236,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2020 6.236,90