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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 359001
Data de emissão 24/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação Manutencao e Encargos dos Servicos Urbano
Valor Empenhado R$ 19.471,40
Valor Liquidado R$ 19.471,40
Valor Pago R$ 19.471,40
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de oleo diesel e gasolina BS10.
CPF do Ordenador ***519068**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO PEREIRA SOBRINHO
CPF/CNPJ ***159570001**
Endereço AV HEROIS DO JENIPAPO, 229, CARIRI, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de oleo diesel e gasolina BS10.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/12/2020 25 1 19.471,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/12/2020 19.471,40