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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 364006
Data de emissão 30/12/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Ação Manutencao do Departamento de Agua e Esgotos
Valor Empenhado R$ 4.567,71
Valor Liquidado R$ 4.567,71
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento de servicos de energia eletrica conforme solicitacao em anexo. CU : 0538456.7. Referente 12 2019.
CPF do Ordenador ***519068**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO, 759, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento de servicos de energia eletrica conforme solicitacao em anexo. CU : 0538456.7. Referente 12 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2019 6 1 4.567,71
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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