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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 231010
Data de emissão 19/08/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 200,00
Valor Pago R$ 200,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico Importancia que se empenha com diaria para custear despesas por ocasiao de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Vigilancia Sanitaria.
CPF do Ordenador ***519068**
Dados do Credor
Nome do Credor ADALBERTO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***042223**
Endereço RUA JOSE DE MACEDO BRITO, 0, , CEP:
Cidade COCAL DE TELHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico Importancia que se empenha com diaria para custear despesas por ocasiao de viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse da Vigilancia Sanitaria.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/08/2019 36 1 200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/08/2019 200,00