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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 119009
Data de emissão 29/04/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação Manutencao da Administracao Geral
Valor Empenhado R$ 2.280,00
Valor Liquidado R$ 2.280,00
Valor Pago R$ 2.280,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico Importancia que se empenha ao credor Supra para custear despesas com servicos de manutencao de equipamentos de informatica e configuracao de computadores.
CPF do Ordenador ***519068**
Dados do Credor
Nome do Credor PEDRO HENRRIQUE MUNIZ DE CARVALHO
CPF/CNPJ ***551663**
Endereço AV SANTOS DUMONT, 0, , CEP:
Cidade CAPITAO DE CAMPOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Importancia que se empenha ao credor Supra para custear despesas com servicos de manutencao de equipamentos de informatica e configuracao de computadores.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/04/2019 5 1 2.280,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/05/2019 2.137,80
29/04/2019 28,20
29/04/2019 114,00